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Supervisi車n interna: proyecto de presupuesto por programas para 2022

A/76/81
Spanish
date: 
2025

 

Septuag谷simo sexto per赤odo de sesiones

 

 

Tema 140 la lista preliminar*

 

 

Proyecto de presupuesto por programas para 2022

 

 

 

 

                     Supervisi車n interna: proyecto de presupuesto por programas para 2022

                         Informe del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

     Resumen

        * .

         En el presente informe se recogen las observaciones, el asesoramiento y las recomendaciones del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente sobre el proyecto de presupuesto por programas para 2022 de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna (OSSI). El Comit谷 sigue teniendo presente que, en su iniciativa de reforma, el Secretario General ped赤a, entre otras cosas, que se reforzase la capacidad de evaluaci車n. El Comit谷 tambi谷n es consciente de que un r谷gimen de supervisi車n eficaz puede contribuir al fortalecimiento del mecanismo de evaluaci車n. Para lograrlo, el Comit谷 espera que la OSSI siga revisando su modelo de actividad de modo que responda mejor a los cambios en su entorno, por ejemplo, en lo que respecta a la medida de los resultados, y al efecto de los riesgos que vayan surgiendo. Ahora que la Organizaci車n empieza a prepararse para regresar a las oficinas de manera presencial despu谷s de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Comit谷 cree que la OSSI podr赤a aprovechar esta oportunidad a fin de examinar sus operaciones con miras a ※reconstruir para mejorar§.

 

 

 

 

               I.    Introducci車n

 

 

  1. El Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente ha examinado el proyecto de presupuesto por programas para 2022 de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna (OSSI), de conformidad con los p芍rrafos 2 c) y d) de su mandato (v谷ase la resoluci車n de la Asamblea General, anexo). La responsabilidad del Comit谷 a ese respecto consiste en examinar la propuesta presupuestaria de la OSSI, teniendo en cuenta su plan de trabajo, y formular recomendaciones a la Asamblea por conducto de la Comisi車n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. El presente informe contiene las observaciones, el asesoramiento y las recomendaciones del Comit谷 acerca del proyecto de presupuesto por programas para 2022 de la OSSI, a fin de que los examinen la Comisi車n Consultiva y la Asamblea.
  2. La Divisi車n de Planificaci車n de Programas y Presupuesto del Departamento de Estrategias, Pol赤ticas y Conformidad de la Gesti車n facilit車 al Comit谷 la secci車n 30 (※Supervisi車n interna§) del proyecto de presupuesto por programas para 2022 () e informaci車n complementaria al respecto. La OSSI present車 informaci車n complementaria sobre su propuesta presupuestaria, que el Comit谷 tuvo debidamente en cuenta. En su 54? per赤odo de sesiones, celebrado virtualmente del 21 al 23 de abril de 2021, el Comit谷 dedic車 una parte importante de su programa a mantener deliberaciones con la OSSI y el Contralor sobre la propuesta presupuestaria de la Oficina.
  3. El Comit谷 desea reconocer los esfuerzos de la Divisi車n de Planificaci車n de Programas y Presupuesto por agilizar la preparaci車n de la secci車n del presupuesto correspondiente a supervisi車n interna para permitirle examinarla. Tambi谷n agradece la cooperaci車n prestada por la OSSI al facilitar informaci車n para preparar este informe.

 

 

              II.    Examen del proyecto de presupuesto por programas para 2022 de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna

 

 

  1. Los recursos del presupuesto ordinario (antes del ajuste), combinados con otros recursos prorrateados y extrapresupuestarios, que estaba previsto destinar a la OSSI para 2022 ascend赤an a 66.381.400 d車lares (frente a 65.701.900 d車lares para 2021), cifra que representa un aumento del 1 %. Los aumentos se produjeron en el presupuesto ordinario y en la categor赤a de otros recursos prorrateados, mientras que los recursos extrapresupuestarios disminuyeron en un 1,1 %. La dotaci車n de recursos humanos aument車 en 21 puestos, de 282 a 303, como consecuencia de la propuesta de a?adir dos puestos en el presupuesto ordinario y la propuesta de convertir en puestos de plantilla otras 19 plazas de personal temporario general del presupuesto prorrateado (v谷ase el cuadro 1).

 

                         Cuadro 1

                         Recursos financieros y humanos globales para la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna, por programa (antes del ajuste)

(Miles de d車lares de los Estados Unidos)

 

 

Recursos financieros

 

Recursos humanos

2021 Estimaci車n

2022 Estimaci車n

 

Diferencia

2021 Estimaci車n

2022 Estimaci車n

 

Diferencia

Monto

Porcentaje

捧迆鳥梗娶棗
de puestos

Porcentaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   Direcci車n y gesti車n ejecutivas

1 485,4

1 485,4

 0,0

0,0

8

8

0,0

B.    Programa de trabajo

62 184,7

62 864,8

680,1

1,1

263

284

21

8,0

       Subprograma 1. Auditor赤a interna

36 587,9

36 464,6

(123,3)

(0,3)

156

162

6

3,8

       Subprograma 2. Inspecci車n y evaluaci車n

6 419,4

6 789,1

0,0

0,0

32

35

3

       Subprograma 3. Investigaciones

19 177,4

19 611,1

433,7

2,3

75

87

12

C.   Apoyo al programa

2 031,8

2 031,2

(0,6)

0,0

11

11

       Total

65 701,9

66 381,4

679,5

1,0

282

303

21

7,4

                       

 

Nota: Las cifras presupuestadas se basan en la secci車n 30 (※Supervisi車n interna§) del proyecto de presupuesto por programas para 2022 () y en la informaci車n complementaria pertinente.

 

 

 

  1. En el cuadro 2 se presentan los recursos del presupuesto ordinario destinados a la OSSI que se proponen para 2022, comparados con la consignaci車n presupuestaria para 2021. El proyecto de presupuesto por programas de la OSSI para 2022 (presupuesto ordinario) se estima en 20.989.700 d車lares (antes del ajuste), cifra que representa un aumento nominal de 199.900 d車lares (un 1 %) frente a la consignaci車n de 20.789.800 d車lares para 2021. La dotaci車n de recursos humanos tambi谷n aument車 en dos puestos, de 114 a 116. Se inform車 al Comit谷 de que el aumento de los recursos del presupuesto ordinario se deb赤a a la propuesta de crear dos puestos adicionales en la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n.

 

                         Cuadro 2

                         Recursos financieros y humanos del presupuesto ordinario, por programa (antes del ajuste)

(Miles de d車lares de los Estados Unidos)

 

Presupuesto ordinario

Recursos financieros

 

Recursos humanos

2021 Consignaci車n

2022 Estimaci車n

 

Diferencia

2021 Consignaci車n

2022 Estimaci車n

 

Diferencia

Monto

Porcentaje

捧迆鳥梗娶棗
de puestos

Porcentaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   Direcci車n y gesti車n ejecutivas

1 485,4

1 485,4

0,0

8

8

0,0

B.    Programa de trabajo

17 944,7

18 180,0

235,3

1,3

99

101

2

2,0

       Subprograma 1. Auditor赤a interna

8 341,7

8 349,4

7,7

0,1

44

44

0,0

       Subprograma 2. Inspecci車n y evaluaci車n

3 704,7

3 945,8

241,1

6,5

22

24

2

9,1

       Subprograma 3. Investigaciones

5 898,3

5 884,8

(13,5)

(0,2)

33

33

0,0

C.   Apoyo al programa

1 359,7

1 324,3

(35,4)

(2,6)

7

7

0,0

       Total

20 789,8

20 989,7

199,9

1,0

114

116

2

1,8

                       

 

Nota: Las cifras presupuestadas se basan en la secci車n 30 (※Supervisi車n interna§) del proyecto de presupuesto por programas para 2022 () y en la informaci車n complementaria pertinente.

 

 

 

  1. La OSSI inform車 adem芍s al Comit谷 de que entre las principales prioridades para el presupuesto de 2022 figuraban: a) la implementaci車n de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; b) la respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las lecciones aprendidas sobre coherencia del sistema de las Naciones Unidas y continuidad de las operaciones; c) la implementaci車n de las reformas del Secretario General del pilar de gesti車n, paz y seguridad y el pilar de desarrollo; d) el fortalecimiento de la cultura institucional sobre la base del respeto, la igualdad y los resultados; y e) la aplicaci車n de las estrategias del Secretario General sobre datos, paridad de g谷nero y sostenibilidad ambiental.

 

 

                A.     Direcci車n y gesti車n ejecutivas

 

 

  1. Como se indica en el cuadro 2, se prev谷 que los recursos financieros y humanos destinados a la direcci車n y gesti車n ejecutivas para 2022 se mantendr芍n en el mismo nivel que los aprobados para 2021 (1.485.400 d車lares).

 

 

                 B.     Programa de trabajo

 

 

                         Subprograma 1

                         Auditor赤a interna

 

  1. Se prev谷 que los recursos financieros del presupuesto ordinario que se proponen para 2022 destinados al subprograma 1 (※Auditor赤a interna§) aumentar芍n levemente, de 8.341.700 d車lares aprobados para 2021 a 8.349.400 d車lares para 2022, pero el volumen de recursos humanos se mantendr芍 en 44 puestos (v谷ase el cuadro 2). Se inform車 al Comit谷 de que el aumento nominal se atribu赤a, entre otras cosas, al aumento de las necesidades de servicios de consultor赤a, con el fin de complementar la capacidad y los conocimientos t谷cnicos internos para llevar a cabo la auditor赤a interna de la infraestructura de la Organizaci車n, la ciberseguridad, los mecanismos de seguridad de las tecnolog赤as de la informaci車n y las comunicaciones (TIC) y el an芍lisis de datos, as赤 como a los servicios por contrata para realizar una evaluaci車n externa de la calidad de la Divisi車n de Auditor赤a Interna. Seg迆n la administraci車n, el aumento se compens車 en parte con la reducci車n de las necesidades de suministros y materiales, mobiliario y equipo y viajes del personal al tener en cuenta los patrones de gastos y la experiencia adquirida en 2020 con el mayor uso de las videoconferencias y teleconferencias, siempre que fuera posible.

                         Proceso de planificaci車n del trabajo basado en el riesgo

 

  1. El Comit谷 mantuvo conversaciones con la OSSI sobre su proceso de planificaci車n del trabajo basado en el riesgo para sopesar el modo en que la Divisi車n de Auditor赤a Interna tiene en cuenta el riesgo institucional al determinar el volumen de recursos necesario para ejecutar el programa de trabajo. En consonancia con la posici車n expresada en sus informes anteriores sobre el presupuesto de la OSSI, el Comit谷 sigue considerando que el uso de las evaluaciones del riesgo para asignar los recursos destinados a las auditor赤as y establecer prioridades al respecto es una pr芍ctica 車ptima. En ese sentido, la OSSI inform車 al Comit谷 de que, con vistas al presupuesto por programas para 2022, la Divisi車n hab赤a seguido utilizando una metodolog赤a depurada para evaluar sus necesidades de recursos, seg迆n la cual las esferas de elevado riesgo, incluidas las esferas transversales de alto riesgo, deben estar cubiertas por un per赤odo trienal, mientras que las esferas de riesgo medio est芍n cubiertas por un per赤odo quinquenal. Seg迆n la OSSI, las entidades o esferas de menor riesgo no cubiertas durante el per赤odo anterior se consideran de riesgo medio, raz車n por la cual se someten a auditor赤a. La OSSI se?al車, asimismo que los riesgos elevados relacionados con las TIC se consideraban por separado y se cubrir赤an en un ciclo quinquenal, en lugar de uno trienal.
  2. El Comit谷 pregunt車 a la OSSI por qu谷 las TIC, esfera de alto riesgo, estar赤an sujetas a un ciclo quinquenal, como las esferas de riesgo medio y bajo. En respuesta, la OSSI inform車 al Comit谷 de que los riesgos asociados a las TIC se trataban por separado, dado que su naturaleza era diferente, y que los sistemas, las plataformas y las aplicaciones de las TIC eran utilizados por m迆ltiples entidades en todo el sistema, independientemente de la fuente de financiaci車n. La OSSI dijo adem芍s que para las asignaciones de las TIC se recurri車 a un ciclo quinquenal en lugar de uno trienal porque algunos de los principales proyectos de cambio de las TIC requer赤an recursos considerables y su ejecuci車n podr赤a llevar varios a?os, y porque, dentro del ciclo quinquenal, la OSSI daba prioridad a los sistemas (como la protecci車n de datos) y las aplicaciones que ten赤an efectos m芍s inmediatos en la fiabilidad, la seguridad y la transparencia de las operaciones de la Organizaci車n.
  3. El Comit谷 considera que los riesgos asociados a las TIC son tan cr赤ticos que examinar este tema cada cinco a?os en lugar de cada tres no es una forma 車ptima de abordar esta importante esfera prioritaria. Por eso, pide a la OSSI que reconsidere este asunto con car芍cter prioritario.
  4. La OSSI se?al車 adem芍s que, como parte de las mejoras de la metodolog赤a para preparar sus planes de trabajo basados en el riesgo, segu赤a ajustando las categor赤as de riesgo utilizadas al realizar las evaluaciones de los riesgos y los an芍lisis del d谷ficit de capacidad de la entidad para adecuarlas mejor al marco de gesti車n de los riesgos institucionales de la Secretar赤a. Como se muestra en la figura I, la Divisi車n de Auditor赤a Interna tiene previsto realizar 75 asignaciones en 14 esferas prioritarias en 2022. Estas esferas prioritarias reflejan los riesgos cr赤ticos se?alados en el registro de riesgos institucionales revisado de la Organizaci車n. De las asignaciones propuestas para 2022, la mayor赤a (45 asignaciones) se centrar芍n en tres esferas, a saber: a) gesti車n estrat谷gica y gobernanza, b) gesti車n de programas y proyectos y c) tecnolog赤a de la informaci車n y gesti車n de datos.

 

                         Figura I

                         Asignaciones de la Divisi車n de Auditor赤a Interna en 2022, por esfera prioritaria

 

 

 

  1. Se inform車 al Comit谷 de que, en el marco de la situaci車n vigente, en particular los retos derivados de la pandemia de COVID-19, la OSSI continu車 adoptando algunas medidas para aumentar la eficiencia, de las que se hace menci車n en el p芍rrafo 8. Sobre el establecimiento de prioridades, se inform車 al Comit谷 de que la OSSI ten赤a la intenci車n de utilizar las ganancias en eficiencia para financiar la evaluaci車n externa de la calidad propuesta de la Divisi車n de Auditor赤a Interna en 2022.
  2. El Comit谷 alienta a la Divisi車n de Auditor赤a Interna a que contin迆e estableciendo prioridades en su labor y se centre en ajustar su plan de trabajo a los riesgos institucionales, en particular los relacionados con la pandemia de COVID-19, la ciberseguridad y otros riesgos emergentes.

 

                         An芍lisis del d谷ficit de capacidad de la Divisi車n de Auditor赤a Interna

 

  1. En el contexto de la metodolog赤a de planificaci車n del trabajo, la OSSI inform車 al Comit谷 de los supuestos de planificaci車n que se indican en el p芍rrafo 9. Seg迆n la OSSI, el d谷ficit de capacidad de la Divisi車n de Auditor赤a Interna representa los recursos necesarios para la cobertura de riesgos que no se pueden cubrir con los niveles de recursos actuales. Para las actividades financiadas con el presupuesto ordinario (excepto las TIC), la OSSI no prev谷 un d谷ficit de capacidad considerable. Seg迆n la OSSI, el d谷ficit de capacidad de la Divisi車n de Auditor赤a Interna para 2022 ha quedado m芍s patente en las actividades financiadas con recursos extrapresupuestarios (un d谷ficit del 2,4 en la dotaci車n de personal) y en las TIC, que abarca todas las auditor赤as de las TIC, m芍s all芍 de su financiaci車n, y que equivale a un d谷ficit del 3,2 en la dotaci車n de personal. A pesar de este d谷ficit, la OSSI inform車 al Comit谷 de que no se hab赤an solicitado recursos adicionales para 2022 y que la OSSI seguir赤a adecuando la metodolog赤a utilizada para evaluar los riesgos relacionados a las TIC y determinar las deficiencias de capacidad que servir赤an de base a sus solicitudes de recursos en el futuro.
  2. El Comit谷 tiene presentes las circunstancias generales a las que se enfrenta la Organizaci車n y las directrices presupuestarias impartidas. Tambi谷n es consciente de que, gracias a las medidas de priorizaci車n y de ganancia en eficiencia, la Divisi車n de Auditor赤a Interna ha podido hacer frente a los riesgos institucionales cr赤ticos sin necesitar recursos adicionales, especialmente en el componente de su labor correspondiente al presupuesto ordinario. En vista de ello, el Comit谷 respalda las necesidades de recursos que se han presentado para la Divisi車n.

 

                         Subprograma 2

                         Inspecci車n y evaluaci車n

 

  1. Como se muestra en el cuadro 2, los recursos financieros del presupuesto ordinario que se proponen para 2022 destinados al subprograma 2 (※Inspecci車n y evaluaci車n§) ascienden a 3.945.800 d車lares, cifra que representa un aumento de 241.000 d車lares (el 6,5 %) respecto a la consignaci車n presupuestaria para 2021, por valor de 3.704.700 d車lares. Tambi谷n aument車 la dotaci車n de recursos humanos, que pas車 de 22 puestos aprobados en 2021 a 24 en 2022. Seg迆n la administraci車n, el aumento de los recursos presupuestarios propuestos se debe a la propuesta de creaci車n de dos nuevos puestos, uno de Director Adjunto (D-1) y uno de Oficial de Evaluaci車n (P-4), para prestar apoyo al fortalecimiento de la funci車n de evaluaci車n dentro de la Secretar赤a y a la realizaci車n de las evaluaciones de la OSSI de manera eficiente y eficaz. El aumento se compensa en parte con la reducci車n de las necesidades de viajes del personal al tener en cuenta la experiencia adquirida en 2020 con el mayor uso de las videoconferencias y teleconferencias, siempre que sea posible.

 

                         Proceso de evaluaci車n del riesgo y de planificaci車n del trabajo

 

  1. Como se se?al車 en su informe anterior (), la OSSI cambi車 la forma en que la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n estaba enfocando las necesidades de evaluaci車n de la Organizaci車n; en ese sentido, la Divisi車n de Auditor赤a Interna someter赤a a una auditor赤a del desempe?o a algunos departamentos, como el Departamento de Estrategias, Pol赤ticas y Conformidad de la Gesti車n y el Departamento de Apoyo Operacional, en lugar de la evaluaci車n de los programas efectuada por la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n, y la evaluaci車n de los restantes departamentos ya no se realizar赤a al nivel de los programas (es decir, a un nivel alto), sino de los subprogramas. Con arreglo al nuevo enfoque, centrado en los subprogramas, la OSSI se?al車 que seguir赤a evalu芍ndolos y clasific芍ndolos teniendo en cuenta la informaci車n del registro de riesgos del sistema de gesti車n de los riesgos institucionales de la Secretar赤a, as赤 como los riesgos derivados de las iniciativas de reforma de las Naciones Unidas y el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La OSSI observ車 adem芍s que, en la realizaci車n de sus evaluaciones, la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n integrar赤a las estrategias del Secretario General sobre datos, paridad de g谷nero y sostenibilidad ambiental, as赤 como las consideraciones sobre el impacto de la COVID?19 en el desempe?o de los programas para la ejecuci車n del mandato.

 

                         Plazas para apoyar una capacidad de evaluaci車n reforzada

 

  1. En consecuencia, en el contexto de la prestaci車n de apoyo a la iniciativa de reforma del Secretario General, en la que ped赤a que se reforzara la capacidad de evaluaci車n, se inform車 al Comit谷 de que la propuesta actual inclu赤a la creaci車n de una capacidad espec赤fica dentro de la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n para reforzar la funci車n de autoevaluaci車n de la Secretar赤a y ofrecer nuevos productos innovadores de s赤ntesis y de apoyo a la evaluaci車n.
  2. El Comit谷 pregunt車 a la OSSI de qu谷 manera los dos puestos apoyar赤an la capacidad de autoevaluaci車n de la Secretar赤a y por qu谷 esos puestos no fueron solicitados por la administraci車n en lugar de la OSSI. En respuesta, se inform車 al Comit谷 de que el titular del puesto D-1 deber赤a actuar como adjunto del Director de la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n, apoyando en la gesti車n general de la Divisi車n, y dirigir赤a los esfuerzos de la OSSI para prestar apoyo de evaluaci車n independiente a la Organizaci車n, seg迆n lo dispuesto en la resoluci車n fundacional de la OSSI (resoluci車n B de la Asamblea General) y en el Reglamento y la Reglamentaci車n Detallada para la Planificaci車n de los Programas, los Aspectos de Programas del Presupuesto, la Supervisi車n de la Ejecuci車n y los M谷todos de Evaluaci車n. De conformidad con el Reglamento y la Reglamentaci車n Detallada, la OSSI tiene el mandato de desempe?ar las funciones de una ※dependencia central de evaluaci車n§, entre otras cosas, proporcionando apoyo metodol車gico a las entidades para la preparaci車n de sus autoevaluaciones, actuando como fuente de experiencia en materia de evaluaci車n para la Organizaci車n, estableciendo normas de calidad para la realizaci車n de evaluaciones por parte de las entidades y asegurando su aplicaci車n, brindando asesoramiento espec赤fico sobre la realizaci車n de evaluaciones, desarrollando y difundiendo herramientas y directrices de evaluaci車n, y velando por que haya una coordinaci車n general de la planificaci車n de la evaluaci車n en toda la Secretar赤a. La OSSI sostuvo adem芍s que, al solicitar esas dos plazas, estaba cumpliendo sus responsabilidades como dependencia central de evaluaci車n y que la Divisi車n de Rendici車n de Cuentas y Transformaci車n Institucionales del Departamento de Estrategias, Pol赤ticas y Conformidad de la Gesti車n ten赤a los recursos para cumplir sus propias responsabilidades de apoyo a las autoevaluaciones de la Secretar赤a.
  3. El Comit谷 recuerda la observaci車n que formul車 en los p芍rrafos 18 a 22 de su informe con respecto a la decisi車n de la OSSI de eliminar el puesto de categor赤a D-1 (Director Adjunto) en la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n, decisi車n que el Comit谷 no respald車 a la luz de la falta de capacidad de la Divisi車n en ese momento. Durante varios a?os, el Comit谷 ha dejado constancia de que apoya el aumento de los recursos disponibles para la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n de la OSSI, y sigue manteniendo esa posici車n.

 

                         An芍lisis del d谷ficit de capacidad de la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n

 

  1. En cuanto al an芍lisis del d谷ficit de capacidad, se inform車 al Comit谷 de que, en el marco de la revisi車n que preve赤a 162 subprogramas (un aumento respecto de los 142 en 2020), se hab赤an llevado a cabo la evaluaci車n inicial de la capacidad y el an芍lisis del d谷ficit de capacidad de la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n. Seg迆n la OSSI, el an芍lisis del d谷ficit de capacidad de la Divisi車n se bas車 en los siguientes supuestos: a) el an芍lisis no incluir赤a los tres subprogramas de la Oficina de Coordinaci車n del Desarrollo para los cuales esa Oficina proporcionaba financiaci車n; b) estaba previsto que se realizar赤an 1,33 evaluaciones por equipo de dos evaluadores al a?o; c) la evaluaci車n completa de los subprogramas y de las misiones pol赤ticas especiales se llevar赤a a cabo en un per赤odo de ocho a?os; y d) se aplicar赤a una tasa de vacantes del 9 % (sin considerar al Director D-2 y al Cuadro de Servicios Generales).
  2. Para cumplir su objetivo de evaluar cada subprograma una vez en un per赤odo de ocho a?os, la OSSI observ車 que la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n tendr赤a que evaluar 20 subprogramas por a?o, lo que exig赤a una plantilla anual de 30 funcionarios. Sin embargo, seg迆n la OSSI, la Divisi車n tiene 17 funcionarios disponibles para realizar evaluaciones, lo que deja un d谷ficit de capacidad anual bruto de 15 funcionarios tras aplicar la tasa de vacantes del 9 % al personal disponible.
  3. Para subsanar dicho d谷ficit, la OSSI inform車 al Comit谷 de que ten赤a previsto hacer lo siguiente: a) agrupar los subprogramas comunes en grupos tem芍ticos similares con el fin de reducir el n迆mero de evaluaciones de subprogramas que deber赤an hacerse por separado, b) centrarse en los 93 subprogramas evaluados de muy alto o alto riesgo en un ciclo de ocho a?os y c) reforzar la capacidad de evaluaci車n de las entidades dentro de la Secretar赤a mediante la formaci車n, el apoyo, la orientaci車n y las herramientas para la realizaci車n de evaluaciones de alta calidad por parte de las entidades (para lo cual se han solicitado un puesto de categor赤a D-1 y otro de categor赤a P-4). Se prev谷 que las estrategias mencionadas reducir芍n el d谷ficit de capacidad a cinco funcionarios.
  4. El Comit谷 pregunt車 a la OSSI por el efecto de la falta de capacidad en la labor de la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n y se le inform車 de que el d谷ficit de cinco puestos afectar赤a la capacidad de la Divisi車n de cubrir subprogramas de riesgo alto o muy alto dentro del ciclo de ocho a?os. Es decir, sin los cinco funcionarios, la Divisi車n no podr赤a cubrir los 93 subprogramas de muy alto o alto riesgo durante ocho a?os.
  5. Como se ha se?alado antes, el Comit谷 ha apoyado sistem芍ticamente la existencia de una Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n m芍s fuerte y con m芍s personal. Esta opini車n es a迆n m芍s v芍lida en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la iniciativa de reforma del Secretario General, que hace mayor hincapi谷 en una s車lida capacidad de evaluaci車n. El Comit谷 sigue creyendo que es necesario reforzar la Divisi車n para que cumpla su mandato con eficacia. Por lo tanto, apoya la propuesta de restablecer el puesto en el nivel D-1 y crear un puesto en el nivel P-4 en la Divisi車n. Sin embargo, en vista de la situaci車n actual, le sigue preocupando la posibilidad de que la Divisi車n no sea capaz de atender todas las esferas en el momento preciso. Por esa raz車n, alienta a la OSSI a que garantice que se establezcan debidamente las prioridades para centrarlas en los subprogramas de alto riesgo dentro del ciclo de evaluaci車n de ocho a?os.

 

                         Subprograma 3

                         Investigaciones

 

  1. Los recursos financieros del presupuesto ordinario que se proponen para 2022 destinados al subprograma 3 (※Investigaciones§) ascienden a 5.884.800 d車lares, cifra que representa una disminuci車n nominal neta del 0,2 %) respecto a la consignaci車n presupuestaria para 2021, por valor de 5.898.300 d車lares. La dotaci車n de recursos humanos, que se mantiene en 33 puestos, no experiment車 cambios (v谷ase el cuadro 2). Seg迆n la administraci車n, la disminuci車n refleja la reducci車n de las necesidades en materia de consultores, servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento y mobiliario y equipo. Esa disminuci車n se compens車 en parte con el aumento de las necesidades, principalmente en la partida de viajes del personal, para tener en cuenta el aumento de los viajes de los investigadores para llevar a cabo investigaciones sobre casos de denuncias de acoso sexual y fraude, en particular en las oficinas situadas fuera de la Sede, que se cancelaron o aplazaron como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
  2. Durante el examen, se inform車 al Comit谷 de que la Divisi車n de Investigaciones segu赤a afrontando los problemas se?alados en anteriores informes del Comit谷, especialmente, en lo que ata?e a la contrataci車n y la retenci車n del personal. Como inform車 el Comit谷 en el p芍rrafo 38 de su informe , la tasa de vacantes en la secci車n de mantenimiento de la paz de la Divisi車n hab赤a disminuido de un m芍ximo del 25,8 % comunicado en junio de 2019 al 6,6 % al 31 de diciembre de 2020. Tras un nuevo seguimiento, se inform車 al Comit谷 de que, si bien la tasa de vacantes de la secci車n de mantenimiento de la paz hab赤a aumentado, aunque de forma marginal, al 8,2 % al 31 de marzo de 2021, la tasa de vacantes del presupuesto ordinario hab赤a aumentado al 33,3 % durante el mismo per赤odo.
  3. El Comit谷 reconoce que la OSSI ha hecho algunos progresos 迆ltimamente en cuanto a la situaci車n de las vacantes. Sin embargo, sigue preocupado por el n迆mero de vacantes en la OSSI y cree que se debe gestionar este riesgo cuidadosamente.

 

                         An芍lisis de las tendencias y proceso de planificaci車n del trabajo de la Divisi車n de Investigaciones

 

  1. Durante sus deliberaciones, se proporcionaron al Comit谷 los an芍lisis pertinentes de las tendencias de las actividades de la Divisi車n de Investigaciones que, seg迆n la OSSI, constitu赤an la base de su plan de trabajo para 2022. En concreto, el Comit谷 examin車 los niveles de admisi車n de los asuntos que llegaron a la Divisi車n de Investigaciones y se le inform車 de que, tras mostrar una tendencia al alza sostenida de los asuntos notificados desde 2015, la OSSI preve赤a que el n迆mero se mantendr赤a en esos niveles de 2020 hasta 2022. Seg迆n las previsiones, a finales de 2021 la Divisi車n habr芍 recibido 1.240 casos, frente a 1.253 en 2020 (v谷ase la figura II).

 

                         Figura II

                         An芍lisis de la tendencia de los casos recibidos por la Divisi車n de Investigaciones

 

 

 

  1. Respecto a las denuncias de acoso sexual, se inform車 al Comit谷 de que su n迆mero hab赤a disminuido, de un m芍ximo de 30 en el primer trimestre de 2019 a 19 en el primer trimestre de 2021. Como se muestra en la figura III, en el segundo trimestre de 2020 se registr車 uno de los n迆meros m芍s bajos de casos notificados (seis casos), probablemente un reflejo del entorno de trabajo remoto en el que operaba la Organizaci車n.

 

                         Figura III

                         Denuncias de acoso sexual

 

 

Abreviaciones: T1, primer trimestre; T2, segundo trimestre; T3, tercer trimestre; T4, cuarto trimestre.

 

 

 

                    

 

 

 

     An芍lisis del d谷ficit de capacidad de la Divisi車n de Investigaciones

 

  1. Al determinar el d谷ficit de capacidad de la Divisi車n de Investigaciones para 2022, la OSSI inform車 al Comit谷 de las hip車tesis de planificaci車n utilizadas, a saber: a) la notificaci車n de casos se estabiliz車 en 2020 y se mantendr赤a en ese nivel hasta 2022; b) cada investigador se encargar赤a de un m芍ximo de cinco investigaciones abiertas y completar赤a seis investigaciones al a?o; c) la previsi車n de investigaciones abiertas y finalizadas del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios en 2021 se mantendr赤a en los niveles de 2020; y d) se abordar赤a el problema de la elevada tasa de vacantes.
  2. Seg迆n la OSSI, el d谷ficit de capacidad de la Divisi車n de Investigaciones representa la capacidad disponible frente a la necesaria para manejar el n迆mero de casos proyectado dentro de los plazos previstos. Se inform車 al Comit谷 de que la OSSI estaba esforz芍ndose por cubrir las plazas lo antes posible, y que una vez que se redujeran las vacantes, la OSSI no esperaba que hubiera un d谷ficit de capacidad para completar las 130 investigaciones previstas para 2022.
  3. En vista de lo anterior, el Comit谷 est芍 de acuerdo con las necesidades de recursos de la Divisi車n de Investigaciones, que reflejan el mantenimiento de los mismos niveles de recursos.

 

 

                 C.     Apoyo al programa

 

 

  1. Los recursos del presupuesto ordinario destinados al apoyo a los programas que se proponen para 2022 ascienden a 1.324.300 d車lares. La dotaci車n de recursos humanos se mantiene en siete puestos.

 

 

            III.    Conclusi車n

 

 

  1. Los miembros del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente someten respetuosamente a la consideraci車n de la Asamblea General el presente informe, que contiene sus observaciones y recomendaciones.

 

(Firmado) Janet St. Laurent

Presidenta del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

 

(Firmado) Agus Joko Pramono

Vicepresidente del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

 

(Firmado) Dorothy A. Bradley

Miembro del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

 

(Firmado) Anton A. Kosyanenko

Miembro del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

 

(Firmado) Imran Vanker

Miembro del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente


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